单位_____________________ 类别_____________ 检查负责人______________时间___________
参加检查人员______________________________________
序号 | 检查内容 | 检查结果 | 隐患整改 | 检查人 | 备注 | |||
完好 | 缺陷 | 整改内容 | 整改人 | 整改日期 | ||||
1 | 各工艺岗位是否制定了完善的工艺操作规程?并得到贯彻执行? | |||||||
2 | 各工艺岗位是否制定了岗位巡回检查制度?并得到了落实? | |||||||
3 | 各工艺岗位的操作记录和交接班记录是否记录清晰、准确? | |||||||
4 | 各工艺岗位、工艺指标是否严格执行?是否进行了统计、分析?对需要更改的工艺指标是否严格履行审批程序? |
制表人: 审核人: 批准人: