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酒店康乐部发票使用安全操作规程

  
评论: 更新日期:2018年03月26日

一、发票的领用
1.领用时需在《发票登记簿》上详细、真实地正楷填写领用人姓名、地点、日期和发票起止号、数量、应逐行填写,不得汇签。
2.在以后的领用过程中,坚持“验旧领新”的原则。
二、发票的保管
1.发票领用后须妥善保管,加强“人在票在”的责任心,不得随意搁置。
2.发票由前台领班负责保管,账务员需要时,提前向领班报领并做登记。
3.对于发票使用情况主管需不定期检查,发现未按规定使用者,将给予严肃处理。
三、发票的开据
1.输入账单上的金额,作为为客开据发票金额的依据,不能多开发票。
2.按客人要求开据发票抬头。
3.开完发票要核对上下发票号是否相符,如有错票,及时修改发票的号码,为客人重新开据发票,错票及时在登记本上签字。
4.在客人结账一个月内如客人想补开发票,前台员工应认真核实客人身份,查询电脑,联系财务日审,确认后可以为客人补开发票,发票底联随当日账单投日审。如:某天、谁补开的发票,财务谁同意的。如客人超出一个月的期限需补开发票,及时联系财务部门并做好登记。
5.如客人丢失开具的发票,前台不能为客重开发票,可以让客人提供公司财务证明,写明原因,以及一些在店消费的信息,加盖公司财务章,复印件无效,前台代客及时联系财务部门,并带客人到财务部把原发票财务联影印,并加盖财务证明章。
6.如客人需换发票,前台员工应仔细核对发票是否本楼前台开据,如是,收回原发票在发票机上做退票处理,并按要求开据新发票,把新发票的客人联和原发票一同复印2份,一份投日审,一份留前台待换新发票时交财务部。
7.由前台收银代开的发票,代开人应在发票结算书顺号处填写账单号码。
8.不得把本部门发票借与他人使用,禁止让他人代为开具和保管发票。
四、发票的回收
1.回收时需在《发票登记簿》上用正楷体详细、真实地填明核销人的姓名、核销日期,不得漏签。
2.票用完后,应及时交到财务发票稽核人员处核销,节假日顺延。
五、其他问题
1.使用发票的部门主管须加强对发票使用的日常检查与督导,防患于未然。
2.凡发生盗窃、撕毁、丢失发票的,由当班人员负全部责任;除扣发当月奖金外,将视情节轻重予以行政处罚,直至开除。对违反发票管理法规,情节严重构成犯罪的,将移送司法机关处理。
 

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